采購(gòu)流程管理制度
2019-05-06
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。
采購(gòu)流程(常規(guī)訂單,使用OA流程):
一、 接單:采購(gòu)員接申購(gòu)部門OA流程訂單方可進(jìn)行采購(gòu)詢價(jià)流程。
二、 詢價(jià):有定點(diǎn)供應(yīng)商的需多詢兩家的價(jià)格,無定點(diǎn)供應(yīng)商的須與需求部門確認(rèn)產(chǎn)品(品牌、型號(hào)、性能等),詢至3-4家價(jià)格后匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。
三、 采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)審批:所有訂單采購(gòu)的價(jià)格均上報(bào)副董事長(zhǎng)審批后方可下單采購(gòu)。
四、 簽訂合同:使用部門、成本部、法務(wù)部等部門參與合同評(píng)審并簽字確認(rèn),根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)保期保留質(zhì)保金3%-5%。
五、 購(gòu)買辦理入庫(kù):涉及工程施工的項(xiàng)目需要使用部門與施工方簽訂工程驗(yàn)收單,并同時(shí)辦理移交管理部門。常規(guī)性物品一律交由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)并開具入庫(kù)單。
六、 付款流程(報(bào)賬):采購(gòu)員整理好申購(gòu)單、入庫(kù)單、發(fā)票、工程驗(yàn)收單、合同作為附件經(jīng)由采購(gòu)主管及上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后按照公司財(cái)務(wù)報(bào)賬流程報(bào)賬。
1. 特殊緊急訂單:
1) 申購(gòu)部門手?jǐn)M紙質(zhì)版申購(gòu)單,經(jīng)部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字,交由采購(gòu)主管報(bào)公司副董事長(zhǎng)審批,訂單審批后,采購(gòu)部方可按采購(gòu)流程采購(gòu)。
2) 特殊緊急訂單實(shí)施過程中由申購(gòu)部門及時(shí)走OA流程補(bǔ)單。